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中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗

中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审计(jì)哪个发展前景比较好些,会(huì)计(jì)和审(shěn)计哪个(gè)发展前(qián)景比较(jiào)好一点

  问:审计(jì)和会(huì)计(jì)哪个好就业

  会计专业人员目前较为饱和(hé),就业(yè)质量(liàng)不(bù)高,都为较小型的单位。

  而审计(jì)专业,尤(yóu)其是重点学(xué)校的(de)审计专(zhuān)业就业质量较(jiào)高,考取(qǔ)公(gōng)务员的机会较多,有更好的发展(zhǎn)前(qián)景。

  审(shěn)计和会计各有(yǒu)长短,学会计比较简单,先做帐(zhàng),考升级,初级、中级、高级(jí)会计(jì)师,隔(gé)两年跳个槽,或者在有前景的单位打升级,待(dài)遇都不错。

  审计可以去(qù)会计事务(wù)所(suǒ)工(gōng)作,把注(zhù)册会计师考下(xià)来,出来后到大型企业做财务经理(lǐ)什么的,路线要高端些,难度也要高,因为注会(huì)不是很(hěn)好考,事务所的工作压力(lì)也比较大。

  具体来说:

  1、论(lùn)就业机会,会计(jì)专(zhuān)业的就(jiù)业单位较多,审(shěn)计专业的就业(yè)单位较少。

  2、论就(jiù)业优劣,会计专(zhuān)业人员(yuán)目(mù)前较(jiào)为饱和,就业质量不高(gāo),都为较小型的单位(wèi),工资较低(dī)。

  而审计专业,尤其是(shì)重点(diǎn)学校的审计专业(yè)就业(yè)质量较高(gāo),考(kǎo)取公务(wù)员的机会较(jiào)多,有更好的(de)发展前景。

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会计和审计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景比较好?

  审(shěn)计。

  1、审(shěn)计(jì)和会计事(shì)相同的(de),都(dōu)是以会计理论为基础的。

  简单类比,会(huì)计(jì)就是直接(jiē)记账,而(ér)审计就是对(duì)会计所记(jì)账目的检查、监督。

  会计接(jiē)触面比较窄(zhǎi),具体(tǐ)工作内容没(méi)有太多创(chuàng)新(xīn)的空间。

  只要具备基(jī)本的财务(wù)、税务知识就能应付。

  而审计行(xíng)业对人(rén)的素质要求非常(cháng)高。

  可能接(jiē)触(chù)到生产、金融证(zhèng)券(quàn)、房地产等各类行业客户,即使是(shì)内部审计,也需要涉及对整个企业业务的(de)了解(jiě),需要有全局观,对(duì)各(gè)类(lèi)技术涉猎面广,容易转(zhuǎn)型和多角度发展。

  2、从就业前景(jǐng),审计与会(huì)计属于一个专业(yè)大类(lèi),就(jiù)业广泛性方面不如(rú)会计,毕(bì)竟(jìng)财(cái)务(wù)是企(qǐ)业(yè)职(zhí)能的必备,而审(shěn)计(jì)却不(bù)一定,单(dān)位内部配备审计的毕竟是(shì)少数,更多(duō)的是会(huì)计师事务(wù)所和(hé)政府单位。

  相对适应(yīng)面(miàn)就(jiù)窄了很多。

  3、审(shěn)计专业未来的就业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对(duì)政(zhèng)府(fǔ)财政资金(jīn)的使(shǐ)用进(jìn)行监督的工(gōng)作内(nèi)容(róng)。

  工(gōng)作比较累,经(jīng)常会加(jiā)班,但福利待遇不错。

  (2)会计师(shī)事务(wù)所(suǒ):事务所人(rén)员非常累,一年出差200-300天左右非常(cháng)常(cháng)见。

  经常(cháng)一个项目完成直接飞到另外一个(gè)项目上(shàng)。

  (3)企业内(nèi)部审计:内审在国内企(qǐ)业(yè)一般处于边缘化的部门,升职(zhí)空间不(bù)大。

  但会(huì)计(jì)和审计只是职业(yè)中(zhōng)的一个过(guò)程(chéng),未来发展还有很长的(de)路要走,关于(yú)审计与(yǔ)会计(jì)隐嫌友可以考的证书,二者领域内的职称(chēng)类证书(shū)是必(bì)须要的考的!

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  共同都可(kě)以考的(de)证书是注册会计师,注册会(huì)计(jì)师证(zhèng)书涵盖的内容比较(jiào)广,会计、审计的内(nèi)容都是包括的,所以难度是(shì)非常(cháng)大的!

  注册(cè)会计师拥有在审计报报告上签字的唯一权利(lì),注册(cè)会计师的方(fāng)向是审计(jì)的方向,想要进(jìn)入会计师事务所工作的考生,注(zhù)会(huì)证书可以说是(shì)非常(cháng)好(hǎo)的敲(qiāo)门砖!在(zài)事(shì)务所累计的经验是非(fēi)常好的跳板!

  一、审计与会计的联(lián)系

  1.审计主要是对、和会计报表等(děng)财务会计资料及其所(suǒ)反(fǎn)映的财政、财务(wù)收支活动的真实、合法、效益进行审(shěn)查和评价。

  审计需要以会计资料为(wèi)前提和基础,离开了(le)财务会计资(zī)料,审计(jì)工作很难进(jìn)行。

  2.会(huì)计活(huó)动是经济管理的(de)重要组成(chéng)部(bù)分(fēn),它(tā)本身是审(shěn)计监督的主要对(duì)象。

  在(zài)审计产生之初,审计(jì)人员主要从审查会计资(zī)料入手,对会计资料中反映的问题进行(xíng)审查。

  二、审(shěn)计与(yǔ)会计的区别

  1.产生的前提不(bù)同

  会计是(shì)为了(le)加(jiā)强经济管理(lǐ),适应对劳动(dòng)耗费和劳动成(chéng)果进行(xíng)核算和分析的需要而产生(shēng)的;审计(jì)是因经济监督的需(xū)要,即(jí)为了确定经(jīng)营者或其(qí)他受托管理者的经(jīng)济责任的需(xū)要而产生的。

  2.两(liǎng)者性(xìng)质不同

  会计是(shì)经营管理的重要组(zǔ)成(chéng)部分,主要是对(duì)生产经营或管理过程进行反(fǎn)映和监督(dū);审计则(zé)处于具体的经营管理之外,是经济监督的重要组成部(bù)分,主要对财政、财务收支及(jí)其他(tā)经济活动的真实、合(hé)法和效(xiào)益(yì)进(jìn)行审查,具有外在(zài)性和独立性(xìng)。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会(huì)计的对象主要(yào)是资金运(yùn)动过程,审计的对(duì)象主要是(shì)会计(jì)资料和其他经济信息所反映(yìng)的经济活(huó)动。

  4.方法程(chéng)序不同(tóng)

  (1)会计方法体系由会(huì)计核算、会计分(fēn)析、会(huì)计检查三部分组(zǔ)成,包(bāo)括了记(jì)账、算账、报账、用账、查账等内容,其中包括设(shè)置账户(hù)、复(fù)式记(jì)账、填制凭证、登(dēng)记账(zhàng)簿(bù)、成本计(jì)算、财产清查(chá)、会(huì)计(jì)报表等方法(fǎ),其目的(de)是为管理(lǐ)和决策(cè)提供(gōng)必(bì)须的资(zī)料和(hé)信(xìn)息。

  (2)审(shěn)计方法体系(xì)由规(guī)划方法、实施方(fāng)法(fǎ)、管理方法等(děng)组成,而实施方法主要是为(wèi)了确定审计事项、收集、对照标准(zhǔn)评价,提出与决定(dìng),使用资料检查法、实物(wù)检查法(fǎ)、审计调查(chá)法、审计分(fēn)析(xī)法、审计抽样(yàng)法等,其目的是为(wèi)了对(duì)被审计对象进行全面评价提(tí)供证(zhèng)据(jù)而采(cǎi)取(qǔ)的必要方法。

中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗>  5.职能不同(tóng)

  (1)会计的基本(běn)职能是对经(jīng)济活动过(guò)程(chéng)的记录、计算、反映和(hé)监督;审计的基本职能(néng)是监督(dū),此外还(hái)包括评(píng)价和(hé)者卜公证(zhèng)。

  (2)会(huì)计虽说也具有(yǒu)监督职(zhí)能,但这种监督(dū)是(shì)一(yī)种自我监督行为,主(zhǔ)要通过(guò)会计检查来实现(xiàn),针对会(huì)计(jì)业(yè)务(wù)活(huó)动本身(shēn),而(ér)审计,既包含了检查,又包括了对(duì)计算行为及所有(yǒu)的经济活动进(jìn)行实地考(kǎo)察、调查、分(fēn)析(xī)、检验,即(jí)含审核稽查(chá)计算之(zhī)意。

  (3)会(huì)计检(jiǎn)查只(zhǐ)是各(gè)个单位财会(huì)部门的附(fù)带(dài)职(zhí)能,而审(shěn)计是独立于财会部分(fēn)之外的专职(zhí)监督检查;会计检查的目的(de)主要是为(wèi)了保证会计资料的真实(shí)性和(hé)准确性(xìng)。

  其检查范围灶槐、深(shēn)度(dù)、方式均受到限制(zhì),而审计的目(mù)的在(zài)于证实财政(zhèng)、财(cái)务(wù)收(shōu)支的真(zhēn)实(shí)、合(hé)法、效益,审计检查会计资(zī)料只是实现(xiàn)审计目的的手段之(zhī)一,但不是(shì)惟一的(de)手段。

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